Faktúra č. 20250419

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20250419
  • Popis fakturovaného plnenia: Edukačná literatúra
  • Dátum doručenia: 14.11.2025
  • Celková hodnota: 2 145,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 137/2025
  • Dátum zverejnenia: 26.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
137/2025 Objednávame si u Vás edukačnú literatúru. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 preskoly.sk s.r.o. 51692881 2 145,40 € 04.11.2025 11.11.2025 Ing. Michaela Tomčáková Objednávka
Tlačiť