Faktúra č. 20250398

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20250398
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba autoparku
  • Dátum doručenia: 31.10.2025
  • Celková hodnota: 77,69 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 119/2025
  • Dátum zverejnenia: 26.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
119/2025 Objednávame si u Vás materiál na údržbu motorových vozidiel. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 ORION Humenné,s.r.o. 36466581 77,79 € 13.10.2025 16.10.2025 Ing. Michaela Tomčáková Objednávka
Tlačiť