Faktúra č. 20250387

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20250387
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-Údržba PV
  • Dátum doručenia: 16.10.2025
  • Celková hodnota: 34,28 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 116/2025
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
116/2025 Objednávame si u Vás materiál na opravu toaliet PV. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 34,50 € 06.10.2025 08.10.2025 Ing. Michaela Tomčáková Objednávka
Tlačiť