Faktúra č. 20250387
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Ing.Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20250387
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-Údržba PV
- Dátum doručenia: 16.10.2025
- Celková hodnota: 34,28 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 116/2025
- Dátum zverejnenia: 03.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116/2025 | Objednávame si u Vás materiál na opravu toaliet PV. | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 34,50 € | 06.10.2025 | 08.10.2025 | Ing. Michaela Tomčáková | Objednávka |