Faktúra č. 20250382

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20250382
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba PV
  • Dátum doručenia: 14.10.2025
  • Celková hodnota: 26,58 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 115/2025
  • Dátum zverejnenia: 26.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
115/2025 Objednávame si u Vás materiál -zabezpečenie ochrany majetku-inštalácia kamery do vestibulu Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 HAGARD:HAL 50111990 28,30 € 06.10.2025 07.10.2025 Ing. Michaela Tomčáková Objednávka
Tlačiť