Faktúra č. 20250352

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20250352
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba TV
  • Dátum doručenia: 30.09.2025
  • Celková hodnota: 139,57 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 112/2025
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
112/2025 Objednávame si u Vás materiál na opravu stien-pavilón E-bufet a pavilón B triedy. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 František Bačovčin Glanz 17134510 150,35 € 30.09.2025 01.10.2025 Ing. Michaela Tomčáková Objednávka
Tlačiť