Faktúra č. 20250346

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20250346
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiaci materiál-doplnenie skladu.
  • Dátum doručenia: 24.09.2025
  • Celková hodnota: 243,12 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 108/2025
  • Dátum zverejnenia: 01.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
108/2025 Objednávame si u Vás čistiaci materiál na doplnenie skladu. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 244,05 € 22.09.2025 25.09.2025 Ing. Michaela Tomčáková Objednávka
Tlačiť