Faktúra č. 20250332

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20250332
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba trávnatej plochy PV, TV
  • Dátum doručenia: 19.09.2025
  • Celková hodnota: 68,78 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 104/2025
  • Dátum zverejnenia: 25.09.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
104/2025 Objednávame si u Vás materiál na údržbu trávnatej plochy PV+TV. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 JARKOP s.r.o. 52087182 68,79 € 11.09.2025 13.09.2025 Ing. Michaela Tomčáková Objednávka
Tlačiť