Faktúra č. 20250313

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20250313
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-kozmetický salón zákazničky
  • Dátum doručenia: 08.09.2025
  • Celková hodnota: 75,41 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 98/2025
  • Dátum zverejnenia: 23.09.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
98/2025 Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie činnosti kozmetického salónu. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 87,00 € 05.09.2025 09.09.2025 Ing. Michaela Tomčáková Objednávka
Tlačiť