Faktúra č. 20250287

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20250287
  • Popis fakturovaného plnenia: Servis a prevádzka kotolne - ul. Mierová
  • Dátum doručenia: 14.08.2025
  • Celková hodnota: 670,35 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.09.2025
  • Poznámka:
Tlačiť