Faktúra č. 20250255

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20250255
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál + porez materiálu
  • Dátum doručenia: 09.07.2025
  • Celková hodnota: 44,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 86/2025
  • Dátum zverejnenia: 06.08.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
86/2025 Objednávame si u Vás materiál, montáž poličiek na vitrínu-telocvičňa. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 DREVONAX Humenné, s.r.o. 43875921 44,30 € 09.07.2025 10.07.2025 Ing. Michaela Tomčáková Objednávka
Tlačiť