Faktúra č. 20250227
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: LUMA - PRESS, s.r.o.
- IČO: 36508357
- Adresa: Ul.26.novembra 3, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20250227
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál-krúžky
- Dátum doručenia: 24.06.2025
- Celková hodnota: 77,79 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 71/2025
- Dátum zverejnenia: 10.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71/2025 | Objednávame si u Vás kancelársky materiál-zabezpečenie činnosti krúžku. | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | LUMA - PRESS, s.r.o. | 36508357 | 88,86 € | 19.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Michaela Tomčáková | Objednávka |