Faktúra č. 20250226
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Mária Kirňáková
- IČO: 32374232
- Adresa: Podhorská 89, 069 01 SNINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20250226
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál-krúžky
- Dátum doručenia: 23.06.2025
- Celková hodnota: 32,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 70/2025
- Dátum zverejnenia: 10.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70/2025 | Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie činnosti krúžku. | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Ing. Mária Kirňáková | 32374232 | 34,55 € | 19.06.2025 | 21.06.2025 | Ing. Michaela Tomčáková | Objednávka |