Faktúra č. 20250207

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20250207
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba PV
  • Dátum doručenia: 17.06.2025
  • Celková hodnota: 30,01 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 65/2025
  • Dátum zverejnenia: 30.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
65/2025 Objednávame si u Vás materiál na opravu umývacieho boxu v kaderníckom salóne. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 18,80 € 06.06.2025 07.06.2025 Ing. Michaela Tomčáková Objednávka
Tlačiť