Faktúra č. 20250201

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20250201
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky-hygiena pracoviska
  • Dátum doručenia: 09.06.2025
  • Celková hodnota: 71,96 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 64/2025
  • Dátum zverejnenia: 30.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
64/2025 Objednávame si u Vás materiál na udržiavanie hygieny na pracovisku. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 72,00 € 06.06.2025 07.06.2025 Ing. Michaela Tomčáková Objednávka
Tlačiť