Faktúra č. 20250191

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20250191
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba TV+PV
  • Dátum doručenia: 03.06.2025
  • Celková hodnota: 33,73 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 50/2025,53/2025
  • Dátum zverejnenia: 20.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť