Faktúra č. 20250188

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20250188
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba TV
  • Dátum doručenia: 29.05.2025
  • Celková hodnota: 15,59 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 57/2025
  • Dátum zverejnenia: 20.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
57/2025 Objednávame si u Vás materiál na opravu toalety-pavilón B. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 15,70 € 16.05.2025 17.05.2025 Ing. Michaela Tomčáková Objednávka
Tlačiť