Faktúra č. 20250186

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20250186
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba PV
  • Dátum doručenia: 27.05.2025
  • Celková hodnota: 54,45 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 58/2025
  • Dátum zverejnenia: 20.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
58/2025 Objednávame si u Vás materiál na opravu osvetlenia v miestnosti-zasadačka Ú TEČ. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 HAGARD:HAL 50111990 57,35 € 19.05.2025 20.05.2025 Ing. Michaela Tomčáková Objednávka
Tlačiť