Faktúra č. 20250177

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20250177
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-krúžky
  • Dátum doručenia: 22.05.2025
  • Celková hodnota: 114,23 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 60/2025
  • Dátum zverejnenia: 29.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
60/2025 Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie činnosti krúžku. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 114,90 € 19.05.2025 22.05.2025 Ing. Michaela Tomčáková Objednávka
Tlačiť