Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
Mierová 1973/79, Humenné
ekonom@sosoas-he.vucpo.sk
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
Mierová 1973/79, 6601 Humenné
ekonom@sosoas-he.vucpo.sk http://www.sousluzhe.edu.sk
Faktúra č. 20250142
Obstarávateľ
Názov:
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
IČO:
00617750
Zmluvný partner
Názov:
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM
IČO:
33888621
Adresa:
Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
Číslo faktúry:
20250142
Popis fakturovaného plnenia:
Materiál-údržba PV
Dátum doručenia:
28.04.2025
Celková hodnota:
12,16 € (s DPH)
Identifikácia objednávky:
44/2025
Dátum zverejnenia:
03.05.2025
Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo
Názov
Obstarávateľ
IČO Obs.
Dodávateľ
IČO Dod.
Kategória
Suma
Dátum
Dátum účinnosti
Dátum platnosti
Dátum zverejnenia
Dokument podpísal
Funkca
Typ
44/2025
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
00617750
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM
33888621
12,50 €
11.04.2025
12.04.2025
Ing. Michaela Tomčáková
Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by
Aglo solutions
, Powered by
SysCom