Faktúra č. 20250128

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20250128
  • Popis fakturovaného plnenia: KHM-krúžok - futbalový a posilňovanie
  • Dátum doručenia: 14.04.2025
  • Celková hodnota: 229,21 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 41/2025
  • Dátum zverejnenia: 29.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
41/2025 Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie činnosti krúžkov-futbalový a posilňovanie. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 GSM Partner spol. s r.o. 36474304 229,24 € 04.04.2025 11.04.2025 Ing. Michaela Tomčáková Objednávka
Tlačiť