Faktúra č. 20250118

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20250118
  • Popis fakturovaného plnenia: Fakturujeme Vám servisné práce od 1.4.2025-30.06.2025
  • Dátum doručenia: 09.04.2025
  • Celková hodnota: 396,82 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SPIN-283-2007/S/OvZP
  • Dátum zverejnenia: 29.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť