Faktúra č. 20250068

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20250068
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba PV
  • Dátum doručenia: 04.03.2025
  • Celková hodnota: 88,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 26/2025
  • Dátum zverejnenia: 03.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26/2025 Objednávame si u Vás materiál na bežné opravy PV. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 HAGARD:HAL 50111990 96,05 € 27.02.2025 28.02.2025 Ing. Michaela Tomčáková Objednávka
Tlačiť