Faktúra č. 20250065

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20250065
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba TV
  • Dátum doručenia: 03.03.2025
  • Celková hodnota: 5,45 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 12/2025
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
12/2025 Objednávame si u Vás materiál na upevnenie tabule-elokované pracovisko. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Tibor Koťo - Univerzál 47795034 5,50 € 07.02.2025 11.02.2025 Ing. Michaela Tomčáková Objednávka
Tlačiť