Faktúra č. 20250054

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20250054
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-šofer
  • Dátum doručenia: 20.02.2025
  • Celková hodnota: 7,26 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 19/2025
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
19/2025 Objednávame si u Vás materiál . Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 HAGARD:HAL 50111990 7,40 € 13.02.2025 15.02.2025 Ing. Michaela Tomčáková Objednávka
Tlačiť