Faktúra č. 20250018

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20250018
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba PV
  • Dátum doručenia: 29.01.2025
  • Celková hodnota: 21,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 3/2025
  • Dátum zverejnenia: 05.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3/2025 Objednávame si u Vás bočný drezový sifón. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 21,00 € 14.01.2025 15.01.2025 Ing. Michaela Tomčáková Objednávka
Tlačiť