Faktúra č. 20240468

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20240468
  • Popis fakturovaného plnenia: KHM-vzdelávacie poukazy
  • Dátum doručenia: 19.12.2024
  • Celková hodnota: 219,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 221/2024
  • Dátum zverejnenia: 27.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
221/2024 Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie činnosti krúžku. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 GSM Partner spol. s r.o. 36474304 219,00 € 16.12.2024 20.12.2024 Ing. Michaela Tomčáková Objednávka
Tlačiť