Faktúra č. 20240438

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20240438
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál -kaderníctvo
  • Dátum doručenia: 12.12.2024
  • Celková hodnota: 170,27 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 209/2024
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
209/2024 Objednávame si u Vás kadernícky materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 226,50 € 06.12.2024 07.12.2024 Ing. Michaela Tomčáková Objednávka
Tlačiť