Faktúra č. 20240421
            Obstarávateľ
            
    
        - Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
- IČO: 00617750
        	Zmluvný partner
            
        
    - Názov: Kridla s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierová 94, 066 01 HUMENNÉ
        	Informácie o faktúre
            
    - Číslo faktúry: 20240421
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-doplnenie skladu
- Dátum doručenia: 02.12.2024
- Celková hodnota: 134,34 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 205/2024
- Dátum zverejnenia: 21.12.2024
- Poznámka:
     Súvisiace dokumenty
   
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/2024 | Objednávame si u Vás čistiace potreby a materiál na doplnenie skladu | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Kridla s.r.o. | 36466778 | 144,55 € | 29.11.2024 | 04.12.2024 | Ing. Michaela Tomčáková | Objednávka |