Faktúra č. 20240421

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20240421
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-doplnenie skladu
  • Dátum doručenia: 02.12.2024
  • Celková hodnota: 134,34 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 205/2024
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
205/2024 Objednávame si u Vás čistiace potreby a materiál na doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 144,55 € 29.11.2024 04.12.2024 Ing. Michaela Tomčáková Objednávka
Tlačiť