Faktúra č. 20240416

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20240416
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba TV
  • Dátum doručenia: 29.11.2024
  • Celková hodnota: 17,68 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 198/2024
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
198/2024 Objednávame si u Vás materiál -oprava toaliet. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 17,80 € 19.11.2024 21.11.2024 Ing. Michaela Tomčáková Objednávka
Tlačiť