Faktúra č. 20240393

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20240393
  • Popis fakturovaného plnenia: Servisná činnosť a správa pl. kotolne 10/2024
  • Dátum doručenia: 07.11.2024
  • Celková hodnota: 654,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Dodat.č.1 1.10.2024
  • Dátum zverejnenia: 26.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť