Faktúra č. 20240374
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Hattech, s.r.o
- IČO: 45947503
- Adresa: Čsl.armády 1362/19, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20240374
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál -Údržba TV
- Dátum doručenia: 25.10.2024
- Celková hodnota: 16,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 184/2024
- Dátum zverejnenia: 06.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184/2024 | Objednávame si u Vás materiál-údržba trávnatej plochy. | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Hattech, s.r.o | 45947503 | 16,50 € | 21.10.2024 | 26.10.2024 | Ing. Michaela Tomčáková | Objednávka |