Faktúra č. 20240374

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20240374
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál -Údržba TV
  • Dátum doručenia: 25.10.2024
  • Celková hodnota: 16,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 184/2024
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
184/2024 Objednávame si u Vás materiál-údržba trávnatej plochy. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Hattech, s.r.o 45947503 16,50 € 21.10.2024 26.10.2024 Ing. Michaela Tomčáková Objednávka
Tlačiť