Faktúra č. 20240373

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20240373
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-doplnenie skladu
  • Dátum doručenia: 23.10.2024
  • Celková hodnota: 17,58 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 182/2024
  • Dátum zverejnenia: 12.11.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
182/2024 Objednávame si u Vás materiál na doplnenie skladu. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 17,66 € 17.10.2024 24.10.2024 Ing. Michaela Tomčáková Objednávka
Tlačiť