Faktúra č. 20240370

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20240370
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál
  • Dátum doručenia: 17.10.2024
  • Celková hodnota: 60,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 176/2024
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
176/2024 Objednávame si u Vás tonery 2 ks. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 60,00 € 11.10.2024 16.10.2024 Ing. Michaela Tomčáková Objednávka
Tlačiť