Faktúra č. 20240313

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20240313
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-kozmetika
  • Dátum doručenia: 16.09.2024
  • Celková hodnota: 89,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 147/2024
  • Dátum zverejnenia: 11.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
147/2024 Objednávame si u Vás materiál do kozmetického salónu. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 106,20 € 06.09.2024 10.09.2024 Ing. Michaela Tomčáková Objednávka
Tlačiť