Faktúra č. 20240313
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Dumiro s.r.o.
- IČO: 36499544
- Adresa: 26.novembra 1508/8, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20240313
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-kozmetika
- Dátum doručenia: 16.09.2024
- Celková hodnota: 89,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 147/2024
- Dátum zverejnenia: 11.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147/2024 | Objednávame si u Vás materiál do kozmetického salónu. | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 106,20 € | 06.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Michaela Tomčáková | Objednávka |