Faktúra č. 20240299

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20240299
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál.
  • Dátum doručenia: 02.09.2024
  • Celková hodnota: 127,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 137/2024
  • Dátum zverejnenia: 02.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
137/2024 Objednávame si u Vás tonery 4 ks. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 127,00 € 28.08.2024 03.09.2024 Ing. Michaela Tomčáková Objednávka
Tlačiť