Faktúra č. 20240258

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20240258
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba PV
  • Dátum doručenia: 12.07.2024
  • Celková hodnota: 39,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 130/2024
  • Dátum zverejnenia: 31.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
130/2024 Objednávame si u Vás materiál na údržbu trávnatej plochy. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 JARKOP s.r.o. 52087182 39,20 € 11.07.2024 12.07.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť