Faktúra č. 20240256
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD:HAL
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 94911 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20240256
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba TV
- Dátum doručenia: 12.07.2024
- Celková hodnota: 55,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 126/2024
- Dátum zverejnenia: 31.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126/2024 | Objednávame si u Vás LED žiarovky 20 ks. | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | HAGARD:HAL | 50111990 | 56,00 € | 04.07.2024 | 11.07.2024 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |