Faktúra č. 20240254

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20240254
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba TV
  • Dátum doručenia: 11.07.2024
  • Celková hodnota: 29,89 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 125/2024
  • Dátum zverejnenia: 31.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
125/2024 Objednávame si u Vás materiál na údržbu TV. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 30,00 € 04.07.2024 09.07.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť