Faktúra č. 20240254
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Ing.Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20240254
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba TV
- Dátum doručenia: 11.07.2024
- Celková hodnota: 29,89 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 125/2024
- Dátum zverejnenia: 31.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125/2024 | Objednávame si u Vás materiál na údržbu TV. | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 30,00 € | 04.07.2024 | 09.07.2024 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |