Faktúra č. 20240209

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20240209
  • Popis fakturovaného plnenia: KHM
  • Dátum doručenia: 14.06.2024
  • Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 105/2024
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
105/2024 Objednávame si u Vás materiál-zabezpečenie činnosti krúžku. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Vysočanský P. s.r.o. 46914714 100,00 € 10.06.2024 15.06.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť