Faktúra č. 20240203

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20240203
  • Popis fakturovaného plnenia: KHM-materiál-vzdelávacie poukazy
  • Dátum doručenia: 14.06.2024
  • Celková hodnota: 170,26 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 100/2024
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
100/2024 Objednávame si u vás materiál pre činnosť kaderníckeho krúžku. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 GULAROS, s.r.o. 50581546 170,90 € 03.06.2024 13.06.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť