Faktúra č. 20240191

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20240191
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-vzdelávacie poukazy
  • Dátum doručenia: 03.06.2024
  • Celková hodnota: 35,89 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 95/2024
  • Dátum zverejnenia: 26.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
95/2024 Objednávame si u Vás materiál -zabezpečenie činnosti krúžku. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 36,00 € 28.05.2024 04.06.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť