Faktúra č. 20240190

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20240190
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby-ekonomický úsek
  • Dátum doručenia: 27.05.2024
  • Celková hodnota: 60,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 93/2024
  • Dátum zverejnenia: 04.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
93/2024 Objednávame si u Vás tonery 2 ks. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 60,00 € 27.05.2024 28.05.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť