Faktúra č. 20240179

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20240179
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery TV+ vzdelávacie poukazy
  • Dátum doručenia: 17.05.2024
  • Celková hodnota: 174,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dńa 1.2.2017
  • Dátum zverejnenia: 23.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť