Faktúra č. 20240151

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20240151
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba trávnatej plochy
  • Dátum doručenia: 30.04.2024
  • Celková hodnota: 63,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 54/2024
  • Dátum zverejnenia: 22.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
54/2024 Objednávame si u Vás materiál na údržbu trávnatej plochy. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION 14292033 63,60 € 08.04.2024 11.04.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť