Faktúra č. 20240134

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20240134
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-kadernícky a Ako byť in
  • Dátum doručenia: 19.04.2024
  • Celková hodnota: 73,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 61/2024
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
61/2024 Objednávame si u Vás materiál - vzdelávacie poukazy. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 74,00 € 18.04.2024 20.04.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť