Faktúra č. 20240091

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20240091
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-kaderníctvo
  • Dátum doručenia: 20.03.2024
  • Celková hodnota: 160,07 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 39/2024
  • Dátum zverejnenia: 10.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
39/2024 Objednávame si u Vás materiál do kaderníctva. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GULAROS, s.r.o. 50581546 175,80 € 04.03.2024 08.03.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť