Faktúra č. 20240067

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20240067
  • Popis fakturovaného plnenia: Plyn maloodber 3/2024 Moškuriak
  • Dátum doručenia: 07.03.2024
  • Celková hodnota: 307,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9107124740
  • Dátum zverejnenia: 10.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť