Faktúra č. 20240039

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20240039
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 08.02.2024
  • Celková hodnota: 348,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 27/2024
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
27/2024 Objednávame si u Vás desident 24 ks. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb 31946275 348,00 € 31.01.2024 06.02.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť