Faktúra č. 20240035

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20240035
  • Popis fakturovaného plnenia: Teplo 01/2024
  • Dátum doručenia: 08.02.2024
  • Celková hodnota: 7 420,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 6.2.2014
  • Dátum zverejnenia: 09.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť