Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20240032
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba TV
- Dátum doručenia: 31.01.2024
- Celková hodnota: 21,65 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 17/2024, 18/2024
- Dátum zverejnenia: 28.02.2024
- Poznámka:
Tlačiť